
金蝶K3作存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示,不能結(jié)轉(zhuǎn)成功,有未錄入往來科目,結(jié)果是暫估入庫不是準(zhǔn)確數(shù)據(jù),造成不能結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么處理,庫房說不能作暫估應(yīng)付款,生成發(fā)票后就不能沖回了
答: 暫估也要做發(fā)票,單位掛暫估,發(fā)票到時(shí),做暫估紅票沖即可
金蝶K3作存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示,不能結(jié)轉(zhuǎn)成功,有未錄入往來科目,結(jié)果是暫估入庫不是準(zhǔn)確數(shù)據(jù),造成不能結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么處理,庫房說不能作暫估應(yīng)付款,生成發(fā)票后就不能沖回了以下為錯(cuò)誤報(bào)告
答: 您好,這種情況,可以先不用生成發(fā)票,直接用入庫單斬估入庫做賬就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的庫存未回來先暫估入賬并結(jié)賬的成本,之后發(fā)票回來了但是可能單價(jià)跟暫估的時(shí)候不一樣 導(dǎo)致最后賬上沒有庫存了但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還有正數(shù)或負(fù)數(shù)的成本怎么辦
答: 你好 ;? ?那你就調(diào)整暫估分錄。 和結(jié)轉(zhuǎn)成本去處理。 反結(jié)賬去改下?

