
金蝶K3作存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示,不能結(jié)轉(zhuǎn)成功,有未錄入往來(lái)科目,結(jié)果是暫估入庫(kù)不是準(zhǔn)確數(shù)據(jù),造成不能結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么處理,庫(kù)房說(shuō)不能作暫估應(yīng)付款,生成發(fā)票后就不能沖回了
答: 暫估也要做發(fā)票,單位掛暫估,發(fā)票到時(shí),做暫估紅票沖即可
金蝶K3作存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示,不能結(jié)轉(zhuǎn)成功,有未錄入往來(lái)科目,結(jié)果是暫估入庫(kù)不是準(zhǔn)確數(shù)據(jù),造成不能結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么處理,庫(kù)房說(shuō)不能作暫估應(yīng)付款,生成發(fā)票后就不能沖回了以下為錯(cuò)誤報(bào)告
答: 您好,這種情況,可以先不用生成發(fā)票,直接用入庫(kù)單斬估入庫(kù)做賬就行了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前的庫(kù)存未回來(lái)先暫估入賬并結(jié)賬的成本,之后發(fā)票回來(lái)了但是可能單價(jià)跟暫估的時(shí)候不一樣 導(dǎo)致最后賬上沒(méi)有庫(kù)存了但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還有正數(shù)或負(fù)數(shù)的成本怎么辦
答: 你好 ;? ?那你就調(diào)整暫估分錄。 和結(jié)轉(zhuǎn)成本去處理。 反結(jié)賬去改下?

