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傻傻的百褶裙
于2021-11-29 11:36 發(fā)布 ??697次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-29 11:38
借銀行存款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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我們商業(yè)公司,收到供應(yīng)商的返利并且供應(yīng)商開具紅字發(fā)票,我商貿(mào)公司需要怎么做會計分錄?
答: 借銀行存款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
收到銷貨方開具的供應(yīng)商折扣紅字發(fā)票會計分錄
答: 你好 是銷售折讓?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 你好!沖減你們的成本和進項稅
你好,老師。10月份的專票已進項認(rèn)證,11月份供應(yīng)商因稅率錯誤讓我們開具紅字申請重新開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票。我該如何入賬?分錄如何做?
討論
老師您好。我這邊是一家商貿(mào)公司。然后每次賣完一批貨給下游客戶后,會給他一定金額的返利,比如100元,直接給的現(xiàn)金,掛的應(yīng)收賬款。因為這100元廠家會再補貼給我們。但是廠家補貼是在進貨的時候開具紅字發(fā)票100元。比如正常進貨1100元,然后開紅字發(fā)票100元,發(fā)票最終金額是1000元。我們付1000元現(xiàn)金。我有2個疑惑:1是我們返給下游客戶的時候是掛的往來應(yīng)收廠家補貼,那在下次進貨的時候這個往來怎么沖呢,因為我本身發(fā)票就是1000,付也付了1000。2是我付出去的是現(xiàn)金100,收回來本應(yīng)該也是現(xiàn)金100,廠家卻采取發(fā)票折扣的方式,我想不清楚,這樣操作對我方來說有沒有不利的地方。
當(dāng)我10月份未把產(chǎn)品退給供應(yīng)商,(此產(chǎn)品還在客戶哪)我提供供應(yīng)商紅字編碼,供應(yīng)商把紅字發(fā)票開具了給我(之前的發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證的了),我10月份申報進行了進項轉(zhuǎn)出,此時分錄該如何做?對應(yīng)的這個產(chǎn)品12月份客戶提供了紅字編碼給我開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票我在12月份開具出去了,這種情況該如何處理?
填寫了紅字信息表,已經(jīng)審核通過了,供應(yīng)商作廢紅字發(fā)票之后是否還可以用同張信息表開具呢
供應(yīng)商給我們開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票還需要認(rèn)證碼
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 712395 個
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