當我10月份未把產(chǎn)品退給供應(yīng)商,(此產(chǎn)品還在客戶哪)我提供供應(yīng)商紅字編碼,供應(yīng)商把紅字發(fā)票開具了給我(之前的發(fā)票都已經(jīng)認證的了),我10月份申報進行了進項轉(zhuǎn)出,此時分錄該如何做?對應(yīng)的這個產(chǎn)品12月份客戶提供了紅字編碼給我開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票我在12月份開具出去了,這種情況該如何處理?
Scarlett
于2017-12-20 16:20 發(fā)布 ??828次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-12-20 21:13
您好,10月份進項轉(zhuǎn)出時,借;庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。12月份開具了紅字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負數(shù)。
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根據(jù)紅字發(fā)票,沖減購買的材料和進項稅轉(zhuǎn)出
然后根據(jù)正確的發(fā)票,確認材料和進項稅
2019-11-28 11:19:35

您好,10月份進項轉(zhuǎn)出時,借;庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。12月份開具了紅字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負數(shù)。
2017-12-20 21:13:37

你好 不可以的 要重新申請
2019-11-15 11:08:03

協(xié)商一致可以開具紅字發(fā)票,未入賬的可以將發(fā)票退回
2019-08-26 13:57:27

提供退貨單讓對方開紅字就可以了
2019-05-22 08:43:43
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Scarlett 追問
2017-12-21 09:39
王雁鳴老師 解答
2017-12-21 11:40