
老師您好,公司8月份開辦,9月做賬時計提了8月9月的房租為12000,當(dāng)時還沒有商量好具體價格,后面簽訂了合同,在11月份,分別交了房租8月:66000,9月66000,10月66000,11月66000,發(fā)票也已經(jīng)開了,但是8月和9月的房租對不上帳,我現(xiàn)在要怎么做?
答: 同學(xué)你好 這個不用計提的 直接做就行
請問老師,8月份的時候預(yù)付了房租9-11份的并開具發(fā)票,請問8月份怎么做分錄,9月份怎么做分錄
答: 一、8月份的分錄: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:銀行存款 有進(jìn)項稅時,一般納稅人可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 二、9月份開始按月進(jìn)行攤銷處理 借:管理費用——租賃費(或銷售費用——租賃費) 貸:長期待攤費用——租賃費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我9月份做賬時,發(fā)現(xiàn)8月份房租費入到辦公費里面去了,我在9月份應(yīng)該怎樣改?
答: 做一筆調(diào)整分錄 借 管理費用-房租 貸 管理費用-辦公費


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2021-11-30 10:15
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2021-11-30 10:16
樸老師 解答
2021-11-30 10:25
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2021-11-30 12:24
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2021-11-30 12:25