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悅悅
于2021-11-30 13:20 發(fā)布 ??600次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2021-11-30 13:21
你好在無票收入做負數(shù),有票開正數(shù)
悅悅 追問
2021-11-30 13:23
老師10月份已經(jīng)做收入分錄了,11月份要沖了重新做收入嗎
佟老師 解答
2021-11-30 14:22
不需要的,賬務不用調(diào)整的
2021-11-30 16:02
老師,無票收入做負數(shù)不是說明已經(jīng)沖了嗎,有票做正數(shù)不就說明11月份有收入了嗎
2021-11-30 16:04
你不是就是無票收入換有票收入嗎?借主營業(yè)務收入 貸主營業(yè)務收入
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老師,公司是免稅的,自產(chǎn)自銷花卉,10月份的時候有筆收入做了無票收入申報的,11月份對方又要求我公司開票,分錄怎樣處理,報稅怎樣報
答: 你好在無票收入做負數(shù),有票開正數(shù)
免稅收入如何做會計分錄 還有納稅申報怎么報
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 把收入填寫在免稅收入欄次
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
季度收入比申報表里少一分,免稅稅額比申報表多一分,怎么做分錄調(diào)整
答: 你好 你們是免稅的收入嗎
小規(guī)模,現(xiàn)在普票收入都是免稅,分錄如何處理?增值稅申報表里的免稅額如何做分錄
討論
申報環(huán)保稅時,申報失敗,提示,減免稅額為零,不能錄入稅收減免性質(zhì)代碼
國稅申報時附表增值稅減免稅申報數(shù)字300元,分錄怎么做?可以借:應交增值稅-減免稅 貸:營業(yè)外收入 嗎?
請教老師,農(nóng)產(chǎn)品開票時是免稅的,在申報增值稅報表時要填在增值稅減免申報表中,要填3%的免稅額,這部分免稅額在做賬時要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?但是在做收入增值稅分錄,應收部分又不包括這個免稅部分,我具體該怎么做分錄來體現(xiàn)這個免的增值稅部分?
小規(guī)模納稅人季度申報有營業(yè)收入在9萬以內(nèi),次月需要入賬稅收減免 借:應交稅費/未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/稅收減免,那請問稅控服務費季度申報時也有申報,次月需要同樣做稅收減免的分錄嗎
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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悅悅 追問
2021-11-30 13:23
佟老師 解答
2021-11-30 14:22
悅悅 追問
2021-11-30 16:02
佟老師 解答
2021-11-30 16:04