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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-01 09:33

你好
借:管理費用  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款 

歡呼的蠟燭 追問

2021-12-01 10:29

為什么不做應(yīng)付職工薪酬呢?

鄒老師 解答

2021-12-01 10:29

你好,這個不是雇傭關(guān)系,不通過  應(yīng)付職工薪酬  科目是

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相關(guān)問題討論
你好 借:管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2021-12-01 09:33:04
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-27 15:50:20
這個最好是驗進項稅發(fā)票后不抵扣,屬于個人福利
2018-09-29 17:04:20
你好,同學(xué)。 你這差額計稅只是計稅方式的差異,并不涉及到什么差額抵消。只是稅的差額 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)成本
2019-12-27 21:01:51
你好,同學(xué)。 你這里差額只是計稅的區(qū)別,其他的處理是一樣的。 期末計稅差額 借 應(yīng)交稅費 貸 主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-27 20:39:40
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