
增值稅免稅申報(bào)表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
視同銷售不確認(rèn)收入怎么申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表填列在哪里?
答: 同學(xué), 這個按稅率來填在附表1 的未開票收入。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
境外收入免稅銷售額,增值稅申報(bào)表里怎么填?
答: 直接按免稅的收入填寫收入的數(shù)據(jù),就是直接在增值稅附表一最后兩行填寫,以及增值稅減免稅申報(bào)表填寫
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
老師,房開公司預(yù)繳了稅款,申報(bào)增值稅時(shí)需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款嗎?尚未確認(rèn)收入,銷售額為0
小微企業(yè),在填寫增值稅申報(bào)表,本月銷售收入是40740.減免稅是1081.6,那么我要填增值稅減免明細(xì)申報(bào)表嗎?
報(bào)關(guān)單已出,但是本月并不申報(bào)退稅,那增值稅納稅申報(bào)表需要填寫免抵退出口銷售額嗎?還有就是退稅申報(bào)表在退稅月再確認(rèn)收入?

