2.2020年3月,稽查局對(duì)甲公司(一般納稅人)201 9年度增值稅納稅情況稽查,檢查"福利費(fèi)”科目時(shí),對(duì)其“應(yīng)付職工薪酬”明細(xì)賬分析檢查,其發(fā)生額中,未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄,稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證,其賬務(wù)處理為:借:生產(chǎn)成本4000 000制造費(fèi)用850 000管理費(fèi)用75 000銷(xiāo)售費(fèi)用35000.貸:原材料4960 000憑證后附的材料分配單顯示,管理費(fèi)用75 000中,有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實(shí)了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬"承擔(dān)的材料費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用"賬戶(hù),未發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。請(qǐng)回答:1.應(yīng)補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅?2.賬務(wù)怎樣處理?
動(dòng)人的香煙
于2021-12-04 17:06 發(fā)布 ??670次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-12-04 17:58
你好,應(yīng)交所得稅=25000*25%+25000*0.13*25%
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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第二個(gè)分錄是正確的
借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
分配 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付職工薪酬
轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-09-14 09:02:51

最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,這是你單位的培訓(xùn)嗎?如果是的話(huà),應(yīng)該是借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2021-11-04 16:47:29

你好,學(xué)員,新年好
這個(gè)不需要過(guò)度的
2022-02-08 19:16:47
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