年底了,一般納稅人應(yīng)交增值稅專欄各明細(xì)要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?比如銷項稅額余額100萬,進項余額為80萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額為20萬,麻煩寫一下分錄
哭泣的時光
于2021-12-05 15:51 發(fā)布 ??1446次瀏覽
- 送心意
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
2021-12-05 15:53
同學(xué)你好
很高興為你解答
銷項稅和進項稅都需要轉(zhuǎn)為0
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59

<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
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