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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-06 10:30

同學(xué),你好
不是,是孰低,如果沒有營(yíng)業(yè)收入,那就是0

超人 追問(wèn)

2021-12-06 10:39

老師,那就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),一分都不讓抵是嗎?全額調(diào)增?

小菲老師 解答

2021-12-06 10:42

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

超人 追問(wèn)

2021-12-06 10:52

老師還得麻煩您一下。
那這些業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增以后,我們今年也沒有收入。這些調(diào)增的會(huì)累計(jì)到下一年度,有收入后,納稅嗎?

小菲老師 解答

2021-12-06 10:53

同學(xué),你好
不會(huì)的,不往后延

超人 追問(wèn)

2021-12-06 10:58

老師,那就行,那我們今年是不是可以把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后,只是做一個(gè)在報(bào)表里動(dòng)手操作就可以了。
這樣影響的是我們沒有那么多虧損了,以后有收入彌補(bǔ)虧損少了這部分調(diào)增的是吧?

小菲老師 解答

2021-12-06 11:02

同學(xué),你好
只需要在匯算清繳報(bào)表里操作就可以了。

超人 追問(wèn)

2021-12-06 11:03

好的老師,謝謝您
我想問(wèn)您我理解的對(duì)嗎?就是業(yè)務(wù)招待調(diào)增這部分,不算入企業(yè)的虧損額里?

小菲老師 解答

2021-12-06 11:05

同學(xué),你好
算虧損,相當(dāng)于這些費(fèi)用不能稅前抵扣

小菲老師 解答

2021-12-06 11:06

同學(xué),你好
相當(dāng)于這些費(fèi)用不能稅前抵扣,你的收入增加了,要多繳納企業(yè)所得稅

超人 追問(wèn)

2021-12-06 11:21

好的老師!
那我們今年無(wú)收入不用交稅,那就調(diào)增了這些餐費(fèi)也沒事是吧

小菲老師 解答

2021-12-06 11:32

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
2016-01-08 10:18:05
企業(yè)為服務(wù)型企業(yè),將業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。在會(huì)計(jì)期末,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?怎么調(diào)整?
2015-12-29 17:56:51
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
你好 沒有收入的 話匯算招待費(fèi)是全額調(diào)增處理的 你這個(gè)50%是啥意思 是符合小微的按5%嗎
2020-08-05 15:19:02
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