
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
比如我公司營業(yè)收入120萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅是多少?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)17745收入1405187.8企業(yè)所得稅調(diào)整多少
答: 17745-1405187.8*0.005

