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大氣的棉花糖
于2021-12-09 12:21 發(fā)布 ??2954次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-09 12:22
不用調整的,這個需要重分類一下就行。
大氣的棉花糖 追問
2021-12-09 12:47
是轉入預收預付賬款嗎?
郭老師 解答
2021-12-09 12:52
報表重分類就可以的,賬上不用調整。
2021-12-09 13:30
這里的重分類是指在報表上將應付賬款期末余額紅字部分調到預付賬款上嗎?
2021-12-09 13:31
你好對的是這么做的
2021-12-09 13:49
哦哦,那應收這是這樣將紅字部分調到預收賬款,是吧
2021-12-09 13:50
那這樣的話報表里應收應付賬款就是零了
2021-12-09 13:51
是的是的,可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
2021-12-09 13:54
不用客氣工作愉快。
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應收應付賬款都是負數,需要調整嗎?
答: 不用調整的,這個需要重分類一下就行。
老師,請問年初錄期初數據的時候,應付賬款-暫估應付款錄到了應付賬款-張三上面了,現在應該怎么調整啊
答: 您好,做紅字沖掉,同時增加暫估戶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師號,我之前應該是 借方:應收賬款 10000 我登記為借方 應付賬款 10000了,我現在調整過來的話,直接 借方 應收賬款 10000 貸 應付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
請問:以前的會計把應收賬款記到應付賬款的借方了,已經好幾年了,需要調整到應收賬款的借方嗎?
討論
請問老師應付賬款對方倒閉了,時間長也沒人來要估計不要了,帳要怎么調整?
我想咨詢一下應收賬款做到應付賬款應該怎么調整?
我發(fā)現2017年的賬應收賬款我做成應付賬款了,怎么調整過來
老師:您們好!想問一下,期末要不要調整應收賬款、應付賬款的未實現的匯兌損益?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 712495 個
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2021-12-09 12:47
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2021-12-09 12:52
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2021-12-09 13:30
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2021-12-09 13:31
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2021-12-09 13:51
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2021-12-09 13:54