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含糊的小鴿子
于2021-12-13 15:41 發(fā)布 ??1252次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-12-13 15:42
同學你好貨物就是13%你手動錄入試試
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請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
填增值稅銷項及附加稅申報表附列資料一,顯示“稅種類別為服務,第一欄銷項稅額應為0請檢查是否錄入一般計稅方法13%;的貨物及加工修理修配勞務的發(fā)票”是怎么回事呢?我們開的票是13%的貨物票
答: 同學你好 貨物就是13% 你手動錄入試試
申報增值稅,本月銷項多于進項,但是有上期留抵稅額,用不用填寫附加稅表?
討論
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
項目異地預交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當月的銷項稅減去進項稅額加進項轉出-預交增值稅后,再計算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎
附加稅申報表計稅依據(jù)的一般增值稅填的是銷項稅減進項稅的凈值嗎
沒有開具發(fā)票,銷項稅怎樣填報增值稅及附加稅費申報表?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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