
老師,一般納稅人附加稅申報時,本期有銷項增值稅,也有上期留抵進項稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報嗎?
答: 你好,附加稅零申報就可以。
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
答: 你好,不用填,你報增值稅報表時主表會自動計算
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
國稅增值稅申報的時候 ,上期留抵稅額 不是應該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎??填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦????


寧兒 追問
2021-04-17 10:29
寧兒 追問
2021-04-17 10:32
郭老師 解答
2021-04-17 10:32
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2021-04-17 10:38
郭老師 解答
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2021-04-17 11:53