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于2021-10-12 14:37 發(fā)布 ??1448次瀏覽
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-12 14:38
你好,不用填,你報增值稅報表時主表會自動計算
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上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
答: 你好,不用填,你報增值稅報表時主表會自動計算
老師,一般納稅人附加稅申報時,本期有銷項增值稅,也有上期留抵進項稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報嗎?
答: 你好,附加稅零申報就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅,本月銷項多于進項,但是有上期留抵稅額,用不用填寫附加稅表?
答: 附加稅不用申報的,一般自動零申報。
老師,增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思?舉例說明,謝謝!
討論
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
老師 期初留抵進項稅額是增值稅申報表中的上期留抵稅額嗎?
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
填申報表時,上期留抵稅額從哪里得知,是自動生成?還是人為填寫?
張壹老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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