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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-14 10:37

你好,開發(fā)票的時候,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額。

貝貝 追問

2021-12-14 10:38

那我結轉成本呢

東老師 解答

2021-12-14 10:40

轉成本的時候,你發(fā)生的時候可以進入到工程施工里面。

貝貝 追問

2021-12-14 10:44

工程結算要用么,什么時候用,具體分錄怎做

東老師 解答

2021-12-14 10:52

這個工程結算的話,一般是需要開票才行呢。

貝貝 追問

2021-12-14 10:56

工程結算跟工程施工,怎么區(qū)分,我開票確認收入,成本結轉到工程施工,工程施工怎么轉到工程結算

貝貝 追問

2021-12-14 10:57

可以寫這一套分錄給我嗎

東老師 解答

2021-12-14 11:00

我有會計分錄,建筑業(yè)的,發(fā)給你可以看看。

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你好,開發(fā)票的時候,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額。
2021-12-14 10:37:33
你好,去年的分錄是什么
2020-04-22 11:40:13
你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數,然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要轉為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消費可能是100 200或者其他,消費多少,就確認多少收入,怎么會就沖平了呢 如果預存的消費完,預收也就沖平了
2016-09-12 16:07:26
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