
11月外地預(yù)繳增值稅一共149000元!其中有20000元預(yù)繳錯(cuò)誤!已經(jīng)辦理退稅申請(qǐng)!還有外地預(yù)繳的15000元電子稅務(wù)系統(tǒng)沒帶出來(lái)!附列資料表四!建筑服務(wù)外地預(yù)繳帶出來(lái)了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對(duì)嗎?本期發(fā)生額:149000 本期應(yīng)抵減額:149000 本期實(shí)際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對(duì)嗎
答: 同學(xué)你好,這樣填理論上沒有問(wèn)題,你申報(bào)看能否通過(guò)
增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,外地預(yù)繳增值稅叫錯(cuò)了,后來(lái)把錯(cuò)誤預(yù)繳的做了退稅申請(qǐng),可是申報(bào)第二個(gè)月增值稅的時(shí)候,附列資料4 把退稅申請(qǐng)的部分也帶出來(lái)了,怎么操作
答: 你好 附表四你看下應(yīng)該是可以修改的


洋洋老師 解答
2021-12-15 11:45