
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報銷費用時扣除,分錄是借:管理費用—招待費 貸:其他應(yīng)付款—個人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
請問老師,2017年底我公司本是要改造廚房,計提了改造費用,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款。后改變主意不改造了。那我現(xiàn)在要將此分錄沖紅,那收入就增加了,那我要不要交增值稅???
答: 你好! 不用的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我十二月做帳時計提了一下12月的電費,把增值稅也計入了管理費用,(借:管理費用-電費,貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在1月份拿到發(fā)票,多計提了電費,我要如何沖賬
答: 你好,全部沖回,然后按照發(fā)票記賬 借:管理費用? ?負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? ?負(fù)數(shù) 借:管理費用? 發(fā)票金額 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項? 稅務(wù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

