
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們公司認證了一些發(fā)票,在上個月已經(jīng)申報了在上期留抵稅額里了,這些發(fā)票沒有做賬,以后也不做賬了,那要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?在報表哪里填寫?
答: 你好,不用轉(zhuǎn)出,留抵就可以的
為什么報增稅時,上期留抵稅額上個月已經(jīng)扣除了,這個月還會有呢?想做進項稅額轉(zhuǎn)出處理卻說與期初不一致。
老師,您好!我3月份有留底稅額,在4月份申報表中上期留抵稅額這一欄和進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄跳出同樣的金額,我需要做怎樣的處理嗎?謝謝!
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
老師,上月留抵的稅額這月有銷項稅額,這個表是不是要把上月留抵的稅額填到本期進項稅轉(zhuǎn)出額里面的上期留抵稅額抵減欠稅欄里?賬務(wù)上需要做處理嗎?怎么寫分錄

