老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計提了。 答

老師,請問我上月計提的時候收入少了幾毛錢,返還給供應(yīng)商的貨款多了幾毛。我在這個月要怎樣做調(diào)整?
答: 當(dāng)時是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
老師 期初數(shù)據(jù)有個供應(yīng)商的貨款漏記了,后期怎么調(diào)整數(shù)據(jù)的 賬是5月建的
答: 你好,你在建賬的時候應(yīng)當(dāng)試算不平衡,無法建賬的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛接手一家公司,這家公司有好多扣供應(yīng)商貨款的情況,有的是質(zhì)量問題,但是以前的會計,都沒有要求對方開工字發(fā)票,現(xiàn)在我想調(diào)整,對方不愿意開票了,但是雙方有扣款協(xié)議,希望我應(yīng)該怎么調(diào)整???
答: 出現(xiàn)質(zhì)量問題扣款的話,是需要取得紅字銷售折讓發(fā)票才是規(guī)范的處理。


哭泣的黃豆 追問
2021-12-22 08:55
郭老師 解答
2021-12-22 08:59