
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
答: 您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
計提應交稅金-應交增值稅(已交稅金)的會計分錄是什么?我知道繳納的分錄,請問計提時的分錄是?
答: 你好,這個一交稅金是當月繳納當月的,你們是嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師早上好!前面的會計留有一項應交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應交增值稅一已交稅金,現(xiàn)在年終了,想把這個應交增值稅一未交稅金貸方余額調(diào)平,不知怎么調(diào)?我做借:應交稅金一未交稅金8630然后借:應交稅金一已交稅金-8630行嗎?
答: 對沒問題,你這么調(diào)整就可以。


慕瑩 追問
2017-02-22 13:23
慕瑩 追問
2017-02-22 14:20
吳月柳 解答
2017-02-22 13:09
吳月柳 解答
2017-02-22 13:17
吳月柳 解答
2017-02-22 13:25
吳月柳 解答
2017-02-22 15:15