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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-22 13:16

那是要通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅核算嗎

慕瑩 追問

2017-02-22 13:23

公司之前一直通過應(yīng)交稅金-已交稅金核算,可以照這樣子算下去嗎

慕瑩 追問

2017-02-22 14:20

要改過來的話,要通過什么科目將之前應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金轉(zhuǎn)出來呢

吳月柳 解答

2017-02-22 13:09

已交稅金科目是當(dāng)月交當(dāng)月的

吳月柳 解答

2017-02-22 13:17

是的

吳月柳 解答

2017-02-22 13:25

可以,但最好能改過來

吳月柳 解答

2017-02-22 15:15

借:應(yīng)交稅費(fèi)-己交稅金   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
已交稅金科目是當(dāng)月交當(dāng)月的
2017-02-22 13:09:31
你好,這個(gè)一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
2022-05-26 10:56:39
你好 已交稅金 是當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的稅費(fèi)用這個(gè)科目 。 一般轉(zhuǎn)出多交增值稅反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄的記錄填列。
2020-10-11 14:48:14
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
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