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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-23 18:52

您好,是否已經(jīng)消耗完畢電費?

子歸 追問

2021-12-23 19:47

是的,11月交的是10月使用的電

小林老師 解答

2021-12-23 19:48

您好,借成本費用,貸銀行存款或其他應(yīng)付款

子歸 追問

2021-12-23 19:49

但是發(fā)票還未收到哦   11月支付的1000是不是做借 預(yù)付賬款  貸銀行存款  等12月收到發(fā)票了 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款??

小林老師 解答

2021-12-23 20:03

您好,沒發(fā)票不影響權(quán)責(zé)發(fā)生制

子歸 追問

2021-12-23 20:31

那我做賬的附件咋整,先不裝訂,等拿到發(fā)票了再裝訂在這筆分錄后面嗎

小林老師 解答

2021-12-23 20:32

您好,不是,每月月末進行費用估計

子歸 追問

2021-12-23 20:33

那等我收到發(fā)票了還要做賬嗎,這張發(fā)票該放在哪

小林老師 解答

2021-12-23 20:45

您好。正確操作,收到發(fā)票紅字沖回暫估,然后按發(fā)票重新做賬

子歸 追問

2021-12-23 20:48

就是我11月做賬的時候,暫估管理費用  借:管理費用 貸 銀行存款   等收到發(fā)票了  摘要:沖暫估管理費用 借 銀行存款 貸 管理費用        然后再做一筆 摘要:付電費  借 管理費用  待 銀行存款?

小林老師 解答

2021-12-23 20:52

您好,暫估按權(quán)責(zé)發(fā)生制是10月

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相關(guān)問題討論
您好,是否已經(jīng)消耗完畢電費?
2021-12-23 18:52:34
你好,11月份的物業(yè)費?10月份付款嗎
2019-11-02 18:10:07
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做會計分錄
2017-09-20 11:14:02
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2018-03-19 15:55:05
你好,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費
2020-03-06 14:23:12
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