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于2021-12-24 09:01 發(fā)布 ??2061次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-24 09:09
你好 ; 其他應收款負數(shù) 說明是其他應付款; 是你們需支付的負債 ; 而應付賬款負數(shù) 說明是預付賬款 ;是你們 多支付的或者提前預付的款是資產
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老師,之前賬上的科目余額表上是其他應收款負數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應付款正數(shù)。做了幾個月才發(fā)現(xiàn)這個問題。現(xiàn)在要怎么辦
答: 同學你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個說明就行了。
其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調嗎?
答: 你好;不需要單獨調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我調整了:(其他應收款,其他應付款)因為有些是壞賬了,現(xiàn)在科目余額表導致借貸不衡,那不是調整利潤分錄?
答: 你好!你的調整分錄寫一下我看看
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數(shù)據是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發(fā)現(xiàn)其他應收款和其他應付款有出入
討論
我平常做賬 像法人存錢到公賬 我都是借銀行 貸其他應付款的 但是我看以前會計 她是做其他應收款,我覺得有點亂,我能怎樣才能調回來按照其他應付款科目來做,現(xiàn)在科目余額表其他應收款91280元 其他應付款92650元 我能不能就這兩個科目對沖掉?
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并啊?
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應付賬款為負數(shù),我可以將負數(shù)的部分調整到其他應收款上嗎
老師,麻煩問一下,報表中的其他應收款和其他應付款和科目余額表上的數(shù)字相差是同樣的數(shù)字,是因為什么,重分類的原因嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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