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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-12-26 14:24

你好,按實際付款金額入賬

L???? 追問

2021-12-26 14:27

對公走賬的

L???? 追問

2021-12-26 14:28

收到的是增值稅專用發(fā)票

L???? 追問

2021-12-26 14:41

合同價9700實際支付9350,合同義務(wù)已經(jīng)結(jié)束,發(fā)票價是9700

小云老師 解答

2021-12-26 15:08

我知道,我就是在回復(fù)你按9350入賬即可,優(yōu)惠減少了成本

L???? 追問

2021-12-26 15:09

入賬實際費用是不含稅,那進項稅呢

小云老師 解答

2021-12-26 15:10

你按發(fā)票金額抵扣進項,這個350在你不含稅金額里減就行了

L???? 追問

2021-12-26 15:54

350應(yīng)該是含稅價

L???? 追問

2021-12-26 15:54

實際含稅金額是9350

小云老師 解答

2021-12-26 16:20

同學(xué),我知道你的業(yè)務(wù)情況,你前面說的很清楚了,直接在不含稅里減350就行了

L???? 追問

2021-12-26 16:23

你這樣減實際發(fā)生的費用就不對了啊

小云老師 解答

2021-12-26 16:44

同學(xué),這個相當(dāng)于給予的折扣,實際工作中就是可以這樣做的,你要是實在擔(dān)心那就按標(biāo)準(zhǔn)做法去要求對方重新開票吧

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相關(guān)問題討論
你好,優(yōu)惠的350可以計入財務(wù)費用
2021-12-26 14:31:36
你好,按實際付款金額入賬
2021-12-26 14:24:48
你好,可以沒合同,只有發(fā)票
2019-04-18 18:01:18
你好,看你們什么商品了,一般長期合作的話,需要對方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,資質(zhì)證明,以及生產(chǎn)許可證,以備查
2019-09-01 21:23:45
你好是開錯了嗎 退票重開
2019-12-31 10:59:26
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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