老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄是啥
答: 預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款 這個(gè)四個(gè)屬于往來科目 預(yù)付給供應(yīng)商的款項(xiàng) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 預(yù)收客戶的款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)付供應(yīng)商的款項(xiàng) 借:庫存商品/原材料等 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)收客戶款項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,你好,我們公司內(nèi)賬上掛著應(yīng)收賬款30多萬,預(yù)付賬款1萬多,預(yù)收賬款2萬多,但是這些不是真實(shí)存在的,可能是之前會(huì)計(jì)建賬的時(shí)候就做錯(cuò)了,要怎樣寫分錄消掉這些不存在的賬呢?
答: 借利潤分配貸預(yù)付 借預(yù)收貸利潤分配
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
審計(jì)人員在審查企業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,應(yīng)收賬款——某單位貸方余額2000萬元,預(yù)付賬款——某某單位貸方余額1500萬元,會(huì)計(jì)人員在編制報(bào)表的時(shí)候并沒有考慮,請(qǐng)做出調(diào)整分錄
答: 你好,同學(xué)。 借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款 2000 借 預(yù)付賬款 1500 貸 應(yīng)付賬款 1500

