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送心意

恒山老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2021-12-30 17:27

 學(xué)員您好,當(dāng)月應(yīng)納稅額=690000-770000=-80000,即留抵80000元,當(dāng)月免抵退稅=22324*13%=2902.12,故應(yīng)退也是2902.12,其余80000-2902.12=77097.88繼續(xù)留抵

小魚兒 追問

2021-12-30 17:50

生產(chǎn)型一般貿(mào)易,出口fob價22324元,退稅率13%,12月整體銷項稅770000元,進(jìn)項稅額690000元,您幫我算一下退稅嗎?謝謝您了

小魚兒 追問

2021-12-30 18:25

老師我們開的形式發(fā)票是0稅率,是需要自己計算稅率嗎?

恒山老師 解答

2021-12-30 19:12

征稅率、退稅率都是法定的,不需要自己計算,需要計算的是內(nèi)銷的應(yīng)納稅額,出口退稅額和免抵稅額

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?學(xué)員您好,當(dāng)月應(yīng)納稅額=690000-770000=-80000,即留抵80000元,當(dāng)月免抵退稅=22324*13%=2902.12,故應(yīng)退也是2902.12,其余80000-2902.12=77097.88繼續(xù)留抵
2021-12-30 17:27:02
你好,計算過程看圖片,我馬上傳上來
2021-12-30 18:43:28
免抵退稅額不等于當(dāng)期進(jìn)項稅額中的外銷進(jìn)項,也不等于FOB價乘以退稅率。 其計算公式為:當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額
2024-11-25 09:24:43
你的銷售額是多少?
2019-06-20 17:56:17
分?jǐn)偙嚷?,?0000*3600/(20000+10000)這個是出口不予抵扣的進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的計算方法,具體要看企業(yè)當(dāng)月實際情況算出口退稅
2022-01-20 18:50:25
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