你好,老師,建筑公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅收到分包發(fā) 問(wèn)
借工程施工,87200÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87200÷1.03×3% 貸應(yīng)付賬款,87200 借應(yīng)收賬款127691 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入127691÷1.03, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅127691÷1.03×3% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工87200÷1.03 簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸方減去借方就是抵扣之后的。 答
多選題 如果同時(shí)存在企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,且 問(wèn)
? A. 有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值等于僅考慮企業(yè)所得稅時(shí)有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值 僅考慮企業(yè)所得稅時(shí)(不考慮個(gè)人所得稅),有負(fù)債企業(yè)價(jià)值為 V_L = V_U + T_c \times D,與上述推導(dǎo)結(jié)果一致,A正確。 ? B. 有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值高于僅考慮企業(yè)所得稅時(shí)有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值 由上述推導(dǎo)可知,兩者價(jià)值相等,B錯(cuò)誤。 ? C. 有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值等于無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值加上債務(wù)價(jià)值乘以企業(yè)所得稅稅率 推導(dǎo)結(jié)果為 V_L = V_U + T_c \times D,與該選項(xiàng)表述一致,C正確。 ? D. 負(fù)債的節(jié)稅價(jià)值可能被個(gè)人所得稅抵銷,財(cái)務(wù)杠桿不發(fā)揮效應(yīng) 答
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商之前要求我們付定金給A銀行賬戶,現(xiàn) 問(wèn)
你好,這個(gè)退稅是有影響的。不建議這樣子操作。 答
銀行公戶收到一筆款4700元。不需要開(kāi)具發(fā)票,這個(gè) 問(wèn)
可確認(rèn)未開(kāi)票收入并申報(bào) 答
老師好,我們的稅負(fù)率是1%,每個(gè)月的銷項(xiàng)發(fā)票比較多, 問(wèn)
下午好親!指教談不上,咱們一起學(xué)習(xí) 答

生產(chǎn)型一般貿(mào)易,出口fob價(jià)22324元,退稅率13%,12月整體銷項(xiàng)稅770000元,進(jìn)項(xiàng)稅額690000元,退稅是怎么算的
答: 你好,計(jì)算過(guò)程看圖片,我馬上傳上來(lái)
老師麻煩您幫我算一下行嗎?生產(chǎn)型一般貿(mào)易,出口fob價(jià)22324元,退稅率13%,12月整體銷項(xiàng)稅690000元,進(jìn)項(xiàng)稅額770000元,您幫我算一下退稅嗎?謝謝
答: ?學(xué)員您好,當(dāng)月應(yīng)納稅額=690000-770000=-80000,即留抵80000元,當(dāng)月免抵退稅=22324*13%=2902.12,故應(yīng)退也是2902.12,其余80000-2902.12=77097.88繼續(xù)留抵
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口生產(chǎn)藥業(yè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分?jǐn)偟匠隹谑杖牒头浅隹谑杖雽?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)呢?例如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅3600元,非出口收入20000元,出口收入10000元,這樣怎么計(jì)算非出口收入和出口收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢?退稅率按13%算。退稅額是多少?
答: 分?jǐn)偙嚷剩?0000*3600/(20000+10000)這個(gè)是出口不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的計(jì)算方法,具體要看企業(yè)當(dāng)月實(shí)際情況算出口退稅
純生物柴油出口,退稅率為0,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,視同內(nèi)銷產(chǎn)品嗎?
老師好!我們公司是出口企業(yè),商品退稅率是13%,我們進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,那可退稅額超過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的部分需要做什么處理?如何做分錄?
老師好!我們公司是出口企業(yè),商品退稅率是13%,我們進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少,那可退稅額超過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的部分需要做什么處理?如何做分錄?


羽飛老師 解答
2021-12-30 18:45
羽飛老師 解答
2021-12-30 18:46
羽飛老師 解答
2021-12-30 18:46
小魚(yú)兒 追問(wèn)
2021-12-30 18:54
羽飛老師 解答
2021-12-30 19:16