老師!買的材料銷項(xiàng)稅原先在貸方,全部抵扣完了,這個分錄怎么做?還有進(jìn)項(xiàng)的抵扣完了怎么沖分錄?不會了
開心就好
于2022-01-04 12:37 發(fā)布 ??488次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-04 12:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-01-04 12:38:29

你好,你是要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是什么業(yè)務(wù)
2019-10-03 14:06:48

一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計分錄是:
借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08

當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48

您好
以前留有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)大于當(dāng)期銷項(xiàng),不需要作抵銷分錄
2019-06-11 19:31:53
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