
開的紅字發(fā)票還需要計(jì)提增值稅企業(yè)所得稅和上一個(gè)發(fā)票都同步嗎
答: 你好,是開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票??
請(qǐng)問12月份開了增值稅普通票,1月份發(fā)現(xiàn)票有問題,要開紅字發(fā)票,也要重新開正數(shù)發(fā)票,像這樣跨年了,那企業(yè)所得稅是不是會(huì)多繳一次
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不用 直接紅沖然后再做新開藍(lán)字發(fā)票的藍(lán)字分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,單位在19年12月開了20萬的發(fā)票,但是因?yàn)橐咔榈脑颍隧?xiàng)目不做了,對(duì)方開了紅字信息表給我們,要求我們開紅字發(fā)票,把其中的18萬都沖掉。那這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?影響企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好,直接開紅字發(fā)票沖紅就行,會(huì)計(jì)分錄上做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就行,銷售收入負(fù)18萬是沖減20年的收入,20年的收入少了18萬,利潤自然也少了,會(huì)影響企業(yè)所得稅的
小規(guī)模公司,如果第一季度開了5萬專票,第二季度紅沖了,開了紅字發(fā)票,第一季度開的5萬,要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模公司,如果第一季度開了5萬專票,第二季度紅沖了,開了紅字發(fā)票。開的5萬,在申報(bào)第一季度的稅時(shí),要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
你好老師,七月份開具紅字發(fā)票沖六月份收入,這個(gè)季度開票金額小于紅沖數(shù),增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)怎么填?

