
老師,請問我在做未開票收入的賬務處理的時候,要計提應交稅費嗎?
答: 你好,做未開票收入的賬務處理的時候,要計提應交稅費
老師,您好!我想請問一下個稅計提的金額與實際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個稅計提時應交稅費—個稅25.4元,實際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務處理呢?
答: 你好 那你多計提的0.2就還給員工就行了 。 借應交稅費-應交個人所得稅 貸應付職工薪酬-工資 。 你當時也是在工資扣除的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年已經付了的工會經費。未計提導致應交稅費工會經費是負值,,怎么賬務處理把他弄平
答: 通過以前年度損益調整進行補提。


華華 追問
2022-01-06 10:48
紫藤老師 解答
2022-01-06 10:49
華華 追問
2022-01-06 10:53
紫藤老師 解答
2022-01-06 10:58
華華 追問
2022-01-06 11:03
紫藤老師 解答
2022-01-06 11:08