
老師,您好!我想請問一下個稅計提的金額與實際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個稅計提時應(yīng)交稅費—個稅25.4元,實際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 那你多計提的0.2就還給員工就行了 。 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 你當時也是在工資扣除的
老師,請問我在做未開票收入的賬務(wù)處理的時候,要計提應(yīng)交稅費嗎?
答: 你好,做未開票收入的賬務(wù)處理的時候,要計提應(yīng)交稅費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我這個月只有進項沒有銷項,我的報表上應(yīng)交稅費是負數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,
答: 你好,可以把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
應(yīng)交稅費為負數(shù)資產(chǎn)負載表應(yīng)交稅費費期末為負數(shù) 原因是上年度有進項轉(zhuǎn)出,當時沒有做賬務(wù)處理這個該怎么調(diào)呢
去年已經(jīng)付了的工會經(jīng)費。未計提導(dǎo)致應(yīng)交稅費工會經(jīng)費是負值,,怎么賬務(wù)處理把他弄平
去年已經(jīng)付了的工會經(jīng)費。未計提導(dǎo)致應(yīng)交稅費工會經(jīng)費是負值,,怎么賬務(wù)處理把他弄平

