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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 13:53

你好,對的是的,因為你做成本費用得到。

餅干飛呀 追問

2022-01-07 13:55

如果下個月要認證這張專票需要賬務處理嗎?

郭老師 解答

2022-01-07 13:58

借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證就可以的。

郭老師 解答

2022-01-07 13:58

這個沒有原始憑證。

餅干飛呀 追問

2022-01-07 14:06

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 14:13

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
同學您好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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