上月支付了一筆貨款,收到專票,本月不打算抵扣,借:應交稅費——應交增值稅——未認證進項稅,請問這張專票要作為這張憑證的附件嗎
餅干飛呀
于2022-01-07 13:53 發(fā)布 ??556次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-07 13:53
你好,對的是的,因為你做成本費用得到。
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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出
借:管理費用
貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出
3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

同學您好,
結轉銷項稅額、進項稅額
結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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餅干飛呀 追問
2022-01-07 13:55
郭老師 解答
2022-01-07 13:58
郭老師 解答
2022-01-07 13:58
餅干飛呀 追問
2022-01-07 14:06
郭老師 解答
2022-01-07 14:13