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送心意

Yilia 陳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-01-08 08:49

同學(xué)您好
上個月按照采購單做了暫估后續(xù)發(fā)票來了的處理為:
1.沖銷上月暫估憑證  借:庫存商品 負數(shù)  貸: 應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)
2.按發(fā)票做入庫憑證   借: 庫存商品   進項稅額(如有)  貸:應(yīng)付賬款-貨款
應(yīng)付賬款可以下設(shè)暫估,貨款明細科目區(qū)分不同場景。

微信用戶 追問

2022-01-08 09:13

老師,發(fā)票這月已經(jīng)到了,我入上月的數(shù)可以準確輸入未稅金額,下月來發(fā)票,我就直接做借應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)付賬款,這樣做可以不

Yilia 陳老師 解答

2022-01-08 09:17

如果每次沒有來發(fā)票的時候你都能獲取準確的未稅金額,也可以用你這種簡便的辦法的。

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相關(guān)問題討論
直接沖銷這個分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做
2019-02-21 11:21:59
你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發(fā)票金額寫藍字
2022-01-17 18:47:26
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2017-07-10 17:51:50
你好 是的 暫估是這樣做的
2019-04-08 17:03:22
如果你們產(chǎn)品還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,借:庫存商品-55貸:應(yīng)付賬款-55;借:庫存商品32貸:應(yīng)付賬款32
2017-12-02 11:12:10
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