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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-08 15:31

一年的填1-12月的收入

Ann 追問

2022-01-08 15:39

以前他們是按季度申報的,第三季度是按7-9的數(shù)據(jù)申報的。第四季度又按一年的,有什么影響嘛,要修改報表嘛,第三季度

文文老師 解答

2022-01-08 15:39

將截圖上來看下,需要看稅局提供的申報表樣式

Ann 追問

2022-01-08 15:47

我傳不了圖片內(nèi)容

Ann 追問

2022-01-08 15:51

https://al3.acc5.com/10149295_61d94252ded700.png這樣子的,上次問過一個老師,說是按季度的收入填

Ann 追問

2022-01-08 15:53

https://al3.acc5.com/10149295_61d94298b2a4a0.png這種模式的,那第三季度要不要重新報,會不會有罰款呢

文文老師 解答

2022-01-08 15:54

只有一欄金額,應(yīng)按累計填。
若有本期數(shù),本年數(shù),則按季度填

Ann 追問

2022-01-08 16:02

那要去修改第三季度報表嘛,還是第四季度按1-12月的填就行呢

文文老師 解答

2022-01-08 16:10

第四季度按1-12月的填就行。

Ann 追問

2022-01-08 16:21

以前的報表填錯了也不用修改了嘛

文文老師 解答

2022-01-08 16:21

以前的報表填錯了也不用修改了。

Ann 追問

2022-01-08 16:26

不影響我的增值稅吧,突然第四季度按一年的。

文文老師 解答

2022-01-08 16:30

不影響 增值稅的。增值稅申報表上,也要本年累計數(shù),是自動生成的

Ann 追問

2022-01-08 16:36

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2022-01-08 16:37

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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一年的填1-12月的收入
2022-01-08 15:31:44
同學(xué)你好 這個應(yīng)該是月度
2022-04-14 14:25:06
你好,不用繳稅的,現(xiàn)在不超過45萬免征增值稅和附加稅,
2021-06-28 22:52:50
這個具體得看稅局怎么核定的呀?
2022-04-14 14:02:07
核定征收是針對企業(yè)所得稅和個稅,符合小規(guī)模條件的個體戶還是享受月不超10萬季度不超30萬增值稅優(yōu)惠
2019-09-23 13:24:46
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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