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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-01-09 15:53

您好,應(yīng)付賬款到匯算清繳沒有余額就行了

cc果凍 追問

2022-01-09 15:57

是暫估到匯算清繳不能沒有余額吧,應(yīng)付賬款其他科目應(yīng)該還是可以有余額的吧

小鎖老師 解答

2022-01-09 15:58

嗯對,其他科目當(dāng)然能由余額

cc果凍 追問

2022-01-09 16:01

現(xiàn)在做12月份的帳與平時做賬有什么不一樣的要特別注意的地方嗎,因為12月的帳是前一年的關(guān)賬,又和后面的匯算清繳有關(guān)聯(lián),不知道有什么要注意的地方

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:02

沒有太要注意的地方,注意跨期費用

cc果凍 追問

2022-01-09 16:02

要怎么注意跨期費用啊

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:04

就是費用的時間,一定要看好原始憑證的時間是否跨期了

cc果凍 追問

2022-01-09 16:05

不可以跨期嗎,12月份的發(fā)票有些收到比較晚沒有做進去,不可以做到22年1月里去嗎

小鎖老師 解答

2022-01-09 16:06

我說的一些費用,比如報銷的費用

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相關(guān)問題討論
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤調(diào)增處理,
2019-05-13 16:59:28
老師,已經(jīng)銷售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時間,避免被牽連。這個屬于之前會計的責(zé)任哈。
2019-06-27 08:59:21
對,匯算清繳做了納稅調(diào)增,那賬上還掛著的應(yīng)付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
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