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協(xié)議班-王麗麗
于2021-05-10 10:19 發(fā)布 ??877次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
2021-05-10 10:29
同學你好債務重組在資產損失表里填寫的
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老師你好,我賬上有暫估,匯算清繳時我調增了,我想問一下我賬上應付賬款-暫估,怎么處理?一直掛在賬上嗎?
答: 借營業(yè)外支出貸應付賬款暫估
你好!請問跨年的暫估應付賬款,如果沒有票,匯算清繳是應該怎么做?
答: 你好!如果轉入成本的話,需要做成本調減利潤調增處理,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果是17年及18年跨年應付賬款-貨款的暫估,匯算清繳時也沒做調增,現在要怎樣來處理?
答: 老師,已經銷售出去了。
以前年度暫估貨款發(fā)票回不來,匯算清繳已調增,現在注銷,應付賬款-暫估貨款科目如可沖銷
討論
老師好:我方為債務方,給供應商打折支付應付賬款,是屬于債務重組嗎?如果是,匯算清繳怎么處理呢?
去年12月暫估了一批原材料金額大概有45萬,整個23年的賬上應付賬款-暫估有65萬,到了今年5月匯算清繳才把暫估發(fā)票收到,現在收到的發(fā)票原材料跟之前暫估的不一致,怎么做賬務處理?如果把之前暫估的原材料沖掉,那樣原材料不就出現負數了?
應付賬款年末借方有余額,為未開票付款,匯算清繳需要調增成本嗎
1月做12月的帳,這個時候 應付賬款-暫估,可以有余額嗎 ,還是說年底匯算清繳的時候應付賬款-暫估 沒有余額就可以了
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
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