
老師你好,我賬上有暫估,匯算清繳時我調(diào)增了,我想問一下我賬上應(yīng)付賬款-暫估,怎么處理?一直掛在賬上嗎?
答: 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
你好!請問跨年的暫估應(yīng)付賬款,如果沒有票,匯算清繳是應(yīng)該怎么做?
答: 你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤調(diào)增處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,早!請問我上手會計賬面上掛了2017,2018的應(yīng)付賬款-暫估貨款至今未沖銷,問過他,匯算清繳時也沒有做調(diào),請問我現(xiàn)在接手需要理會嗎?
答: 你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時間,避免被牽連。這個屬于之前會計的責(zé)任哈。
1月做12月的帳,這個時候 應(yīng)付賬款-暫估,可以有余額嗎 ,還是說年底匯算清繳的時候應(yīng)付賬款-暫估 沒有余額就可以了
老師,我2020年暫估的原材料發(fā)票,借原材料貸應(yīng)付賬款,如果2021年匯算清繳前發(fā)票也沒來,怎么辦?
老師好:我方為債務(wù)方,給供應(yīng)商打折支付應(yīng)付賬款,是屬于債務(wù)重組嗎?如果是,匯算清繳怎么處理呢?
老師,2022年暫估了50萬,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增了,請問應(yīng)付賬款怎么平賬?(2022年年底老板不想交稅,現(xiàn)在沒有辦法了,必須交)

