
1月銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,去年12月留抵120,財(cái)務(wù)軟件做賬,還是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的嗎?具體怎么做?
答: 你好,期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000-500-120
財(cái)務(wù)軟件里面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 按這個(gè)截圖這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友財(cái)務(wù)軟件明細(xì)賬中的增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅月末如何結(jié)平,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好!一般年底結(jié)轉(zhuǎn)一次 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅(如果銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)+已交,那么未交在借方)


鄒老師 解答
2017-03-03 11:33
鄒老師 解答
2017-03-03 11:38