
公司不運行了,但是發(fā)現(xiàn)7月份有筆銷項稅沒做上,當時對應(yīng)的進項票也沒有認證抵扣,12月份認證抵扣的,7月份產(chǎn)生了銷項稅和附加稅需要繳納,銷項稅應(yīng)該可以用后期進項抵扣,但是附加稅怎么辦,金額挺大,有十幾萬?
答: 附加稅是根據(jù)增值稅計算的,怎么會那么大啊?
進項稅可以抵扣附加費嗎?還是只能抵扣銷項稅額
答: 你好,抵扣銷項稅額 然后按實際繳納的增值稅計算申報附加稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 請問附加稅1處是填當月實際抵扣的進項稅額大小嗎
答: 你好 附加稅是按實際交的增值稅和消費為計算依據(jù)的

