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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-03 13:56

您好!一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 
4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
  貸:銀行存款

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可以的
2018-11-13 16:39:04
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅70 貸:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅50 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅20
2019-09-02 16:12:34
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
同學(xué)你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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