老師 我是原來的時(shí)候借管理費(fèi)用—累計(jì)折舊319.4 貸管理費(fèi)用—累計(jì)折舊319.4了 做錯(cuò)了分錄 可是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本年利潤(rùn)那也沒結(jié)轉(zhuǎn)啊 一正一負(fù) 但是為什么明細(xì)賬上多了319.54 利潤(rùn)表少了379.54 差的正好石319.54
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于2022-01-11 15:40 發(fā)布 ??821次瀏覽
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小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-01-11 15:44
你是不是軟件做賬的,軟件有的提取不到貸方費(fèi)用類的數(shù)
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你是不是軟件做賬的,軟件有的提取不到貸方費(fèi)用類的數(shù)
2022-01-11 15:44:35

你好同學(xué),那你核對(duì)一下,恩到底是哪個(gè)原因造成的?你看看有沒有相關(guān)的科目給做成貸方的?
2022-05-11 15:42:58

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)明細(xì)賬的記賬方式如下:首先,在收入類(1)科目借方,記載管理費(fèi)用的合計(jì)金額;然后,在費(fèi)用類(2)科目貸方,記載管理費(fèi)用的合計(jì)金額;再次,在利潤(rùn)科目(3)貸方,記載管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)金額。 如果管理費(fèi)用有不同主要項(xiàng)目,可以分別記錄并分別計(jì)入收入類、費(fèi)用類和利潤(rùn)科目。記賬時(shí),要注意編制科目編碼、記賬憑證號(hào)、日期,以及記載相關(guān)摘要,以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
拓展知識(shí):管理費(fèi)用是企業(yè)在實(shí)施管理活動(dòng)中,所支出的各項(xiàng)費(fèi)用的總和,包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、招待費(fèi)等。這些費(fèi)用除了可以直接在當(dāng)季度結(jié)算的費(fèi)用外,還可以應(yīng)轉(zhuǎn)到當(dāng)年的費(fèi)用中去,被記入本年度利潤(rùn)。
2023-02-24 20:29:53

利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)和明細(xì)賬的本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是一致的,因?yàn)閳?bào)表根據(jù)賬務(wù)處理來的。你看看是不是有調(diào)賬的你在貸方體現(xiàn)了?
2018-11-19 22:01:29

你好,可能有憑證做管理費(fèi)用貸方發(fā)生額了
2020-04-14 16:40:35
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