
老師,之前記賬公司沒(méi)做銀行賬,導(dǎo)致少記幾十塊銀行存款,時(shí)間久了沒(méi)有原始憑證,怎么處理
答: 這個(gè)你要補(bǔ)入帳的額,
老師,請(qǐng)問(wèn)下,審計(jì)業(yè)務(wù)中的銀行存款截止性測(cè)試,抽查的銀行收支憑證,指的是銀行對(duì)賬單上的數(shù)據(jù),還是得問(wèn)企業(yè)要原始憑證
答: 同學(xué)你好 要問(wèn)企業(yè)要原始憑證
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師我也是想問(wèn)本月購(gòu)進(jìn)物料,以銀行付款,貨已到,發(fā)票次月收到的,怎么入賬。是本月借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 次月借:應(yīng)付暫估 貸:銀行存款嗎? 可是銀行存款的原始憑證的時(shí)間是前一個(gè)月的,怎么處理
答: 本月購(gòu)進(jìn)物料,貨已到,發(fā)票未到的賬務(wù)處理: 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款 次月收到發(fā)票時(shí): 先沖回暫估分錄: 借:原材料(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(紅字) 再按發(fā)票金額入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有) 貸:銀行存款 對(duì)于銀行存款原始憑證時(shí)間是前一個(gè)月的情況,可以在次月做賬時(shí),在憑證后附上說(shuō)明,解釋該筆銀行付款是上月支付但發(fā)票本月才收到的情況,以確保賬務(wù)處理的清晰和可追溯性


優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2022-01-11 17:52
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2022-01-11 18:18
辜老師 解答
2022-01-11 18:38
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2022-01-11 18:49
辜老師 解答
2022-01-11 18:53