
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調(diào)整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到某公司的審核費會計分錄:借:銀行存款 貸::管理費用-審核費 是這樣做分錄嗎
答: 你好 單位主營是這個嗎 給對方提供了服務 應該是確認收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費應交增值稅銷項


溪影 追問
2022-01-12 11:55
陳詩晗老師 解答
2022-01-12 12:11