
收到社保退費(fèi),做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
調(diào)整以前年度管理費(fèi)用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用-水電費(fèi)上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
直接支付工資現(xiàn)實做分錄的時候可以那樣做嗎?借;管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或銀行存款 因為我看到我上班的這個地方的之前的會計分錄是這樣做的,所以想問問為什么這樣做分錄?
請問老師,有這種會計分錄嗎?借 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 銀行存款貸 銀行存款借方的銀行存款是從銀行退回的多余款,貸方銀行存款是一開始支付的款項,可以謝謝做分錄嗎
老師你好,公司領(lǐng)導(dǎo)房租費(fèi)報銷會計分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款。但他開票的稅費(fèi)要做分錄嗎?
之前店里裝修費(fèi)用全部記在待攤費(fèi)用借方,現(xiàn)在怎么充掉,會計分錄?為什么記在管理費(fèi)用呢,銀行存款支付怎么做分錄

