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勤勞的白羊
于2022-01-12 18:07 發(fā)布 ??1046次瀏覽
小鈺老師
職稱: 初級會計師
2022-01-12 18:20
你好,期初多繳稅額是繳納上期,還是預(yù)繳的
小鈺老師 解答
2022-01-12 18:26
本期應(yīng)納稅額應(yīng)該是28311.8看表是因為有多交稅額,這個多交是什么原因多交的。要體現(xiàn)在28.29欄
2022-01-12 18:38
交稅按照34行繳納,多交的稅款可以抵掉,查明多交原因,填寫28/29欄
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增值稅報表中的主表一般增值稅是應(yīng)納稅額還是應(yīng)納稅額合計
答: 填寫附加稅中一般增值稅是應(yīng)納稅額合計還是應(yīng)納稅額
增值稅小規(guī)模附加稅附表增值稅稅額大于主表應(yīng)納稅額
答: 同學(xué)你好 你附加稅的計稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人申報納稅,增值稅主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額
答: 你好,你想問的問題具體是?
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
討論
增值稅主表第24欄應(yīng)納稅額是負數(shù),這個怎么做帳?
老師您好,增值稅主表30行本期繳納上期應(yīng)納稅額可以手動填是嗎?謝謝
增值稅主表中的應(yīng)納稅額減征額,對應(yīng)附表四的哪一欄
老師你好!增值稅主表的第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)以前的數(shù)字繳了稅款次月自動上去的 ,后面系統(tǒng)更新就不自動了 我們也沒有注意,所以現(xiàn)在導(dǎo)致32欄(期末未繳稅額(多繳為負數(shù))現(xiàn)在是正數(shù)。與34欄(本期應(yīng)補(退)稅額)金額對不上,我現(xiàn)在能寫個說明 某月30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)未錄,在本月30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)補上嗎?
小鈺老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小鈺老師 解答
2022-01-12 18:26
小鈺老師 解答
2022-01-12 18:38