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素顏
于2020-05-11 08:53 發(fā)布 ??1331次瀏覽
來來老師
職稱: 中級會計師
2020-05-11 08:55
實務(wù)是有發(fā)生的,很多就是在發(fā)生月份補(bǔ)填上去。如果想正規(guī)是要每月修改,也可以和稅局說下看是提交說明改當(dāng)月還是按月改。因為不影響稅金,稅局好商量
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增值稅報表中的主表一般增值稅是應(yīng)納稅額還是應(yīng)納稅額合計
答: 填寫附加稅中一般增值稅是應(yīng)納稅額合計還是應(yīng)納稅額
增值稅小規(guī)模附加稅附表增值稅稅額大于主表應(yīng)納稅額
答: 同學(xué)你好 你附加稅的計稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人申報納稅,增值稅主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額
答: 你好,你想問的問題具體是?
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
討論
增值稅主表第23欄次應(yīng)納稅額減征額填報異常
今年1月份增值稅主表第30項本期繳納上期應(yīng)納稅額填錯了,誤將1月份交納上年12月份的增值稅填到此項中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該如何彌補(bǔ)這個過錯那?!!
老師我9月增值稅主表掛著一筆稅款,十月交了,可是沒在十月增值稅主表第三十行本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫,這個月做十一月賬才發(fā)現(xiàn),可不可以在十一月主表第三十行填上
增值稅主表第24欄應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),這個怎么做帳?
來來老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 9169 個
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