
老師,我12月份做的借管理費用貸銀行存款但是我次年1月份才收到增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄,
答: 你好;? ?12月暫估了。 次年匯算之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除的 ; 你 1月 收到做 :借進(jìn)項稅 貸利潤分配-未分配利潤? ? ; 你們金額大不大??
七月份付寫字間房租,入賬分錄是,借:管理費用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在九月,開出了房租的增值稅專用發(fā)票,會計分錄怎么做?
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付租金取得的增值稅專用發(fā)票,要怎么做會計分錄?借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做分錄
收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款????
老師,收到房東出具的增值稅專用發(fā)票價1000,稅60,并用銀行存款支付了。會計分錄為什么不是借:管理費用1000 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額60待:銀行存款1060
小規(guī)模納稅人取得的會議費增值稅專用發(fā)票是直接計入費用嗎?借:管理費用-會議費,貸,銀行存款,,不涉及稅吧

