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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-13 15:04

你好;   怎么會貸方有金額。 你預(yù)繳不是 做借方去了嗎  ? 你結(jié)轉(zhuǎn)錯誤吧

米菲 追問

2022-01-13 15:10

剛查賬發(fā)現(xiàn),是2020年的年末余額,跨年了,那現(xiàn)在怎么更正嗎?

meizi老師 解答

2022-01-13 15:14

 你好 ;         你這個金額很大的嗎? 如果   沒法查詢原因的 ; 你就只能寫情況說明    老板簽字直接調(diào)整了。  借    已交稅金 貸營業(yè)外收入    金額不大就這樣 調(diào)整了   

米菲 追問

2022-01-13 16:13

2700左吧,那如果調(diào)整到營業(yè)外收入,那不就是增加收入?要交稅嗎?

meizi老師 解答

2022-01-13 16:31

不然你就的去查原因怎么錯誤了的,找到原因去沖分錄

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相關(guān)問題討論
您好 請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-01-09 13:00:15
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
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