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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 12:55

實(shí)際繳納的時(shí)候,其他應(yīng)付款就能平的啊

憂傷的寶馬 追問

2022-01-14 13:05

公司代扣的能平,但他把單位承擔(dān)的3個(gè)月,還有11,12月已經(jīng)離職的這兩個(gè)月單位和個(gè)人承擔(dān)都打入對(duì)公賬戶了,打錢進(jìn)來借銀存貸其他應(yīng)付款

辜老師 解答

2022-01-14 13:06

你實(shí)際幫他繳納的時(shí)候,就是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款

憂傷的寶馬 追問

2022-01-14 13:09

這樣合理不,稅務(wù)局能說的過去嗎,我全部計(jì)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在是不是要把管理費(fèi)用紅沖了

辜老師 解答

2022-01-14 13:21

是的,要沖紅之前的費(fèi)用,現(xiàn)在不可以掛靠購買社保的

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相關(guān)問題討論
實(shí)際繳納的時(shí)候,其他應(yīng)付款就能平的啊
2022-01-14 12:55:36
你好,這個(gè)是貸款,應(yīng)該是短期借款的。
2022-03-31 11:22:01
你好,如果企業(yè)是需要注銷,掛在其他應(yīng)付款不需支付的部分需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-02-29 14:15:21
其他應(yīng)付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應(yīng)該是掛借方余額才對(duì)吧 如果是無需支付的應(yīng)付款,應(yīng)借:營業(yè)外收入,貸其他應(yīng)付款 如果是借方余額,應(yīng)借:銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(由于沒有發(fā)票,所得稅前不能扣除,要做納稅調(diào)增)
2019-10-12 10:20:33
您好!你如果是收入就做收入,交稅是最好的
2017-06-21 10:26:19
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