給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時(shí) 問
借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸其他應(yīng)收款,個(gè)人分擔(dān)的社保900,再補(bǔ)上這一個(gè)就可以了。 答
開票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問
是的,就是那樣計(jì)算的 答
老師,我們是園林綠化,下面的供應(yīng)商給我們開了一份 問
你好,沒有單獨(dú)的清包工的勞務(wù) 你說的這種屬于建筑服務(wù)清包工才對。 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答

增值稅及附加的加計(jì)遞減賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益
有留底增值稅怎么賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答案是C,為什么不考慮增值稅的影響,A公司的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎樣的,麻煩老師給寫一下A公司的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

